Faktúra č. DFŠ0089/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0089/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Chlieb, rožky
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 42,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 82/2019/ŠJ, 14.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť