Faktúra č. DFŠ0053/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0053/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 59,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 12/2018
  • Identifikácia objednávky: 56/2019/ŠJ,25.3.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť