Faktúra č. DFŠ0054/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0054/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 55,24 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2019
  • Identifikácia objednávky: 57/2019/ŠJ,25.3.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť