Faktúra č. DFŠ0055/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0055/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 13,68 €
  • Identifikácia zmluvy: 9/2018
  • Identifikácia objednávky: 53/2019/ŠJ,21.3.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť