Faktúra č. DFŠ0052/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0052/19
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 93,27 €
- Identifikácia zmluvy: VP 7/2018
- Identifikácia objednávky: 55/2019/ŠJ,25.3.2019
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka: