Faktúra č. DFŠ0041/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0041/19
  • Popis fakturovaného plnenia: cukor, múka, olej
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 54,80 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-15/2018
  • Identifikácia objednávky: 43/2019/ŠJ, 07.03.19
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť