Faktúra č. DFS0037/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0037/19
  • Popis fakturovaného plnenia: filé, mrazená hydina
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 237,44 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2018
  • Identifikácia objednávky: 038 SEM,11.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť