Faktúra č. DFŠ0024/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0024/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 61,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 25/2019/SJ,4.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť