Faktúra č. DFŠ0033/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0033/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 17,10 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-9/2018
  • Identifikácia objednávky: 37/2019/ŠJ, 28.02.2019
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť