Faktúra č. DFŠ0029/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0029/19
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, džem, zelenina steril.
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 70,01 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-15/2018
  • Identifikácia objednávky: 33/2019/ŠJ,14.02.19
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť