Faktúra č. DFS0014/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0014/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čokokáda, kompot, tuk,sirup,cestoviny
  • Dátum doručenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: 126,77 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 017 SEM,22.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť