Faktúra č. DFS0004/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0004/19
  • Popis fakturovaného plnenia: cukor, múka, olej,cestoviny, koreniny
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 240,22 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 006 SEM, 9.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť