Faktúra č. DFS0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 167,72 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 007 SEM,11.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť