Faktúra č. DFŠ0165/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0165/18
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 74,33 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 166/2018/ŠJ,4.12.2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť