Faktúra č. DFŠ0167/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0167/15
  • Popis fakturovaného plnenia: sirup, olej,mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 24.09.2015
  • Celková hodnota: 141,84 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 17/2015
  • Identifikácia objednávky: 170/2015/ŠJ,21.9.2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť