Faktúra č. DFS0037/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0037/16
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, múka, cukor,cukrovinky
  • Dátum doručenia: 12.02.2016
  • Celková hodnota: 135,73 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ17/2015
  • Identifikácia objednávky: 038 SEM,10.2.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť