Faktúra č. DFS0055/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0055/16
  • Popis fakturovaného plnenia: orechy
  • Dátum doručenia: 03.03.2016
  • Celková hodnota: 84,00 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 11/2015
  • Identifikácia objednávky: 056SEM,26.2.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť