Faktúra č. DFS0005/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0005/17
  • Popis fakturovaného plnenia: čokoláda, koreniny, kukurica
  • Dátum doručenia: 13.01.2017
  • Celková hodnota: 113,72 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2016
  • Identifikácia objednávky: 006 SEM,10.1.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť