Faktúra č. DFŠ0019/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0019/17
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, múka, ryža,cukor, sirup
  • Dátum doručenia: 13.02.2017
  • Celková hodnota: 159,35 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2016
  • Identifikácia objednávky: 20/2017/ŠJ,6.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť