Faktúra č. DFŠ0055/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0055/17
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 21.04.2017
  • Celková hodnota: 79,43 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2017
  • Identifikácia objednávky: 55/2017/ŠJ,12.4.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť