Faktúra č. DFŠ0118/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0118/17
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 61,51 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2017
  • Identifikácia objednávky: 118/2017/ŠJ,16.10.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť