Faktúra č. DFŠ0119/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0119/17
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, olej, lekvár
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 113,39 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 119/2017/ŠJ,17.10.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť