Faktúra č. DFŠ0137/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0137/17
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, kakao, ryža,cukor, lekvár
  • Dátum doručenia: 22.11.2017
  • Celková hodnota: 114,26 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 137/2017/ŠJ,16.11.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť