Faktúra č. DFŠ0142/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0142/17
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 56,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2017
  • Identifikácia objednávky: 141/2017/ŠJ,28.11.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť