Faktúra č. DFŠ0145/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0145/17
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, ryža, cestoviny,čaj
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 127,98 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 145/2017/ŠJ,1.12.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť