Faktúra č. DFŠ0003/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0003/18
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, cukor, sirup,kompot, lekvár
  • Dátum doručenia: 09.01.2018
  • Celková hodnota: 125,41 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 4/2018/ŠJ,4.1.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť