Faktúra č. DFS0001/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0001/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čokoláda na varenie,kokos,olej, ryža,múka, čaj
  • Dátum doručenia: 10.01.2018
  • Celková hodnota: 173,27 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 001 SEM,5.1.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť