Faktúra č. DFŠ0013/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/18
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, olej, cukor,cestoviny
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 151,65 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 10/2018/ŠJ,11.01.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť