Faktúra č. DFS0019/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0019/18
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 23.01.2018
- Celková hodnota: 160,07 €
- Identifikácia objednávky: 021 SEM,22.01.2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: