Faktúra č. DFŠ0049/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0049/18
  • Popis fakturovaného plnenia: cukor práškový,múka,soľ
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 45,38 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 49/2018/ŠJ,19.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť