Faktúra č. DFŠ0065/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0065/18
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 58,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 65/2018/ŠJ,16.4.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť