Faktúra č. DFŠ0103/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0103/18
  • Popis fakturovaného plnenia: krkovica údená
  • Dátum doručenia: 29.06.2018
  • Celková hodnota: 6,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018
  • Identifikácia objednávky: 103/2018/ŠJ,25.6.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť