Faktúra č. DFŠ0102/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0102/18
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 26.06.2018
- Celková hodnota: 30,56 €
- Identifikácia zmluvy: VP 7/2018
- Identifikácia objednávky: 102/2018/ŠJ,20.6.2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: