Faktúra č. DFŠ0120/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0120/18
  • Popis fakturovaného plnenia: huby,lekvár,kakao, vločky, soja
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 92,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 1192018/ŠJ,13.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť