Faktúra č. DFŠ0125/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0125/18
  • Popis fakturovaného plnenia: múka,cukor, cestoviny,sirup, vegeta
  • Dátum doručenia: 01.10.2018
  • Celková hodnota: 128,76 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 124/2018/ŠJ,20.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť