Faktúra č. DFŠ0139/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0139/18
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, cestovina, cukor, sirup
  • Dátum doručenia: 25.10.2018
  • Celková hodnota: 72,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 139/2018/ŠJ,18.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť