Faktúra č. DFŠ0140/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0140/18
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 25.10.2018
  • Celková hodnota: 65,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 140/2018/ŠJ,18.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť