Faktúra č. DFŠ0147/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0147/18
  • Popis fakturovaného plnenia: huby, sirup, vegeta, lekvár
  • Dátum doručenia: 16.11.2018
  • Celková hodnota: 114,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 147/2018/ŠJ,5.11.2018
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť