Faktúra č. DFS0139/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0139/26
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.09.2026
  • Celková hodnota: 180,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-35,36,37,39/25
  • Identifikácia objednávky: SEM/2026/152
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť