Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0102/26
- Popis fakturovaného plnenia: poháre,lyžice,obrúsky-jednorazové
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 408,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SEM/2026/107
- Dátum zverejnenia: 19.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť