Faktúra č. DFS0103/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0103/26
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.06.2026
  • Celková hodnota: 14,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-43/2025
  • Identifikácia objednávky: SEM/2026/111
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť