Faktúra č. DFS0013/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0013/26
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.02.2026
  • Celková hodnota: 109,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-41/2025
  • Identifikácia objednávky: SEM/2026/5,8
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť