Faktúra č. DFŠ0003/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0003/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.01.2025
  • Celková hodnota: 80,14 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-36,37,38,39,40/24
  • Identifikácia objednávky: 05/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť