Faktúra č. DFS0010/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0010/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 20,21 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-35/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2025/2
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť