Faktúra č. 243104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243104
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - elektro materiál pre učebný odbor autotronik
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 451,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24147
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť