Faktúra č. 243070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243070
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 15.07.2024
  • Celková hodnota: 166,80 €
  • Identifikácia objednávky: 24105
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť