Faktúra č. 243053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243053
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 28.05.2024
  • Celková hodnota: 260,04 €
  • Identifikácia objednávky: 24083
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť