Faktúra č. 243050

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243050
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiálu - čistiaci
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota: 199,13 €
  • Identifikácia objednávky: 24081
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť