Faktúra č. 243013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243013
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - elektro, Konvica
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 53,42 €
  • Identifikácia objednávky: 24030
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť