Faktúra č. 243009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243009
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - náradie, prístroje, všeobecný materiál, OOPP
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 4 655,81 €
  • Identifikácia objednávky: 24018
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť